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深南电路: 内部操控审计陈述内容摘要

时间: 2025-04-26 15:17:59 |   作者: 产品中心

  

深南电路: 内部操控审计陈述内容摘要

  容诚会计师事务所(特别一般合伙)发布了关于深南电路股份有限公司的内部操控审计陈述(容诚审字2025510Z0016号)。依据《企业内部操控审计指引》及我国注册会计师执业原则的要求,审计了深南电路公司2024年12月31日的财务陈述内部操控。

  深南电路公司董事会担任建立健全和有用施行内部操控,并点评其有用性。注册会计师的职责是在施行审计工作的基础上,对财务陈述内部操控的有用性宣布审计定见,并雨后初霁注意到的非财务陈述内部操控的严重缺点。

  内部操控具有固有局限性,存在不能避免和发现错报的或许性。状况改变或许会引起内部操控变得不恰当,或对操控方针和程序遵从程度下降,依据内部操控审计成果估测未来内部操控的有用性存在必定危险。

  审计成果为,深南电路公司在2024年12月31日依照《企业内部操控根本标准》和相关规定,在所有严重方面坚持了有用的财务陈述内部操控。陈述由周俊超、张鹏鹤、黄静华三位我国注册会计师签署,日期为2025年3月11日。

  证券之星估值剖析提示深南电路盈余才能杰出,未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看,股价合理。更多

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